การทำธุรกิจ หรือใช้ชีวิตทุกวันนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ “สัญญา” ทั้งสิ้น ทันทีที่ตกลงใจเข้าเป็นคู่สัญญา ภาระทางภาษีอากรเกิดขึ้นกับท่านอย่างไม่รู้ตัว ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้ – ไม่ทราบ ไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้ท่านต้องชำระค่าภาษีอากร อีกทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าในขณะเจรจาทำสัญญาตามข้อตกลงต่างๆ ท่านจะวางแผนอย่างไร? เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาบานปลายในอนาคต
การดำเนินธุรกิจไม่ว่าประเทศใด ย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้แต่ละกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กฎหมายเอกชน" (Private Law) ที่ต้องอาศัยการตีความ เพื่อคุ้มครองคู่สัญญาให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ ถ้าข้อตกลงเหล่านั้นไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้กลยุทธ์ในการเลือกทำสัญญาย่อมช่วยประหยัดภาษีอากรได้บางประเภท “Contractual for Tax planning” ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะลงมือดำเนินการในเรื่องใด ผู้ที่เกี่ยวข้องควรนึกถึงการวางแผนด้านสัญญา (Contract) เสียก่อน เป็นเบื้องต้น หลังจากนั้น ระบบบัญชี (Accounting) ความรับผิดทางด้านภาษี (Taxation) และการปฏิบัติการด้านงานบุคคล (Human Resource) ก็จะเป็นผลติดตามมาที่เรียกว่า สัญญา บัญชี ภาษี
หัวข้อการบรรยาย
- ข้อพิจารณา 10 ประเด็นในการทำ “สัญญาเชิงธุรกิจ” (Business Contract)
- การพิจารณาตรวจสอบ “ร่างสัญญา” 10 ประเด็น พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเจรจา
- ประเภทและลักษณะของสัญญาทางธุรกิจและจุดที่ต้องระวัง !
- ข้อพิจารณาก่อนทำสัญญาทางธุรกิจ
- ผู้ทำสัญญาที่ได้รับมอบอำนาจต้องระวังเรื่องใด ?
- ควรทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ?
- ต้นฉบับ คู่ฉบับ และสำเนาเอกสารควรมีกี่ชุด
- การตรวจสอบสถานะของคู่สัญญาจากหน่วยงานทางราชการ
- การตรวจสอบเอกสารประกอบที่ถือเป็นส่วนหนึ่งการทำสัญญาทางธุรกิจ
- การติดอากรแสตมป์และผลของการละเลยไม่ติดอากรแสตมป์
- หลักเกณฑ์ในการร่างสัญญาทางธุรกิจ เพื่อให้มีผลตามกฎหมายและใช้บังคับได้
- หลักเกณฑ์ในการตรวจร่างสัญญาทางธุรกิจของฝ่ายตรงข้าม
- ข้อพิจารณาในการทำสัญญากับประเภทเงินได้พึงประเมิน
- สัญญาแบบ TURN-KEY เป็นอย่างไร? และข้อควรระวังจุดใด?
- ความแตกต่างของสัญญาแต่ละประเภท
- สัญญารับจ้าง กับ สัญญาลิขสิทธิ์
- สัญญาซื้อขาย กับ สัญญาให้ใช้สิทธิบัตร
- สัญญาจ้างแรงงาน กับ สัญญารับจ้าง
- สัญญารับจ้าง กับ สัญญาเช่า
- สัญญาเช่ารถยนต์ (พร้อมคนขับ) กับสัญญารับขน (คนโดยสาร)
- สัญญาเช่าซื้อ กับ สัญญาเช่า กับ สัญญาลีสซิ่ง
- สัญญารับจ้าง กับ สัญญาบริการทางวิชาชีพอิสระ
- สัญญารับจ้าง กับ สัญญาขนส่ง
- สัญญารับเหมา ที่ผู้รับเหมาต้องรับภาระด้วยการจัดหาในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ กับ สัญญาซื้อขาย
- ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง “สัญญา” “ระบบบัญชี” และ “ภาษีอากร”
- เทคนิคการตรวจสัญญาการลงบัญชีกับการทำสัญญาแต่ละประเภท
- ภาระภาษีอากรจากการทำสัญญาแต่ละประเภท
- ข้อควรรู้ 10 ประการกับการฟ้องร้องให้ชำระ “หนี้”
วิทยากร : โดย รองศาสตราจารย์ เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยากรด้านกฎหมายธุรกิจและการวางแผนภาษีอากร
ผู้เขียนหนังสือและบทความด้านกฎหมายธุรกิจและภาษีอากรลงวารสารต่างๆ
ที่ปรึกษาปัญหาทางกฎหมายด้านสัญญาและภาษี
กำหนดการสัมมนา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น (MRT สถานีลาดพร้าว ประตู 4) สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว กทม.
อัตราค่าลงทะเบียน : (รวมค่าเอกสาร, ของว่าง และอาหารกลางวัน)
รายการ
|
ราคา+vat 7%
|
หัก ณ ที่จ่าย แล้ว (บาท)
|
สมาชิก
|
□ 6,000+420= 6,420
|
□ 6,420 -180= 6,240
|
บุคคลทั่วไป
|
□ 7,000+490= 7,490
|
□ 7,490 - 210= 7,280
|
บุคคลทั่วไป (โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์)
|
□ 6,500+455= 6,955
|
□ 6,955 -195= 6,760
|
หมายเหตุ - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
- ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ l หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน